info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06080003/2019
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    06/08/2019
                Valor
                    R$ 1.677,33
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Educação
                Programa Atividade
                    CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS P/PRIMEIROS SOCORROS E ARQUIVOS DESLIZANTES), DESTINADO AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600784 (MEC/FNDE), PE057/2019 E CONTRATO Nº 0383/2019-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Infantil
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.427.407/0001-16
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE057/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/06/2019
                    Data Publicação
                        14/06/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 44.287,29
                    Valor Total
                        R$ 39.451,91
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0383/2019-SME
                    Data Assinatura
                        29/07/2019
                    Vigência
                        29/07/2019 - 29/07/2020
                    Valor Total
                        R$ 14.431,99
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMARIO, SUSPENSO, DUAS PORTAS, PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, ARMACAO EM CANTONEIRA 3/4X1/8, PINTURA EPOXI BRANCA, DIM... | R$ 577,33 | 1,000000 | R$ 577,33 | 
| 2 | ARQUIVO, TIPO FICHARIO DESLIZANTE, ACO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 550,00 | 2,000000 | R$ 1.100,00 | 
| Total | R$ 1.677,33 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10589
                                                            Data: 14/08/2019
                                                            Valor: R$ 1.677,33
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS P/PRIMEIROS SOCORROS E ARQUIVOS DESLIZANTES), DESTINADO AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600784 (MEC/FNDE), PE057/2019 E CONTRATO Nº 0383/2019-SME.
                                                        | Número: 2455 | Data Emissão: 13/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.677,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.677,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 325190017091436 | Chave Acesso: 25190811427407000116550010000024551175530593 | Chave Verific: 25-1908-11.427.407/0001-16-55-001-000.002.455-117. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMARIO, SUSPENSO, DUAS PORTAS, PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, ARMACAO EM CANTONEIRA 3/4X1/8, PINTURA EPOXI BRANCA, DIM... | UNIDADE | 1.0000 | R$ 577,33 | R$ 577,33 | 
| 002 | ARQUIVO, TIPO FICHARIO DESLIZANTE, ACO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 2.0000 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.677,33                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS P/PRIMEIROS SOCORROS E ARQUIVOS DESLIZANTES), DESTINADO AO CEI COLINA BOA VISTA, SOBRAL-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600784 (MEC/FNDE), PE057/2019 E CONTRATO Nº 0383/2019-SME. | 30/08/2019 | 30080041 | R$ 1.677,33 | |
| Total | R$ 1.677,33 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        