info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06060049/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    06/06/2023
                Valor
                    R$ 56.121,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência do Salário-Educação
                Programa Atividade
                    ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
                Centro de Custo
                    GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE144/21-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/12/2021
                    Data Publicação
                        16/09/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 2.470.640,00
                    Valor Total
                        R$ 1.380.720,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        003/2023-SME
                    Data Assinatura
                        05/01/2023
                    Vigência
                        05/01/2023 - 05/01/2024
                    Valor Total
                        R$ 522.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | R$ 9,00 | 6.000,000000 | R$ 54.000,00 | 
| 2 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,57 | 1.300,000000 | R$ 741,00 | 
| 3 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,80 | 100,000000 | R$ 1.380,00 | 
| Total | R$ 56.121,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8890
                                                            Data: 23/06/2023
                                                            Valor: R$ 1.380,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME.
                                                        | Número: 6513 | Data Emissão: 14/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230040489104 | Chave Acesso: 23230610616533000156550010000065131031840160 | Chave Verific: 23230610616533000156550010000065131031840160 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | QUILOGRAMA | 100.0000 | R$ 13,80 | R$ 1.380,00 | 
Cód. Liquidação: 8751
                                                            Data: 16/06/2023
                                                            Valor: R$ 54.741,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME.
                                                        | Número: 6498 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 54.741,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.741,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230040343403 | Chave Acesso: 23230610616533000156550010000064981523073688 | Chave Verific: 23230610616533000156550010000064981523073688 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | PACOTE | 6000.0000 | R$ 9,00 | R$ 54.000,00 | 
| 002 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | PACOTE | 1300.0000 | R$ 0,57 | R$ 741,00 | 
                                            Total Geral: R$ 56.121,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME. | 13/07/2023 | 13070049 | R$ 1.380,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/21-SME. | 13/07/2023 | 13070042 | R$ 54.741,00 | |
| Total | R$ 56.121,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        