info Empenho
Número
06060018/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2023
Valor
R$ 2.688,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.396.449/0001-84
library_books Licitação
Número
PE22025-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
02/09/2022
Valor Estimado
R$ 6.828.350,00
Valor Total
R$ 4.056.975,00
assignment Contrato
Número
0028/2023-SME
Data Assinatura
25/02/2023
Vigência
25/02/2023 - 25/02/2024
Valor Total
R$ 89.600,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR CAJU, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 4,48 | 600,000000 | R$ 2.688,00 |
Total | R$ 2.688,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8360 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME. | 16/06/2023 | 476 | R$ 2.688,00 | |
Total | R$ 2.688,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAP. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22025-SME. | 06/07/2023 | 06070073 | R$ 2.688,00 | |
Total | R$ 2.688,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 10.862,14 |
Total | R$ 10.862,14 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setores operacionais do SSAAE de Sobral. | 08/02/2024 | 08020002 | R$ 10.862,14 |
Total | R$ 10.862,14 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |