info Empenho
Número
06060009/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2016
Valor
R$ 231,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL MADEIRA 80 X 90CM R$ 0,40 200,000000 R$ 80,00
2 PAPEL CARBONO TAM. A4 210X297 CX C/ 100FLS 1 FACE R$ 15,15 10,000000 R$ 151,50
Total R$ 231,50

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9720
Data: 20/06/2016
Valor: R$ 231,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO, EM SOBRAL.
Número: 241 Data Emissão: 20/06/2016 Doc. Ref.: 201606 Valor Bruto: R$ 231,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 231,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2016 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160034199606 Chave Acesso: 23160622864845000168550010000002411060468006 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL MADEIRA 80 X 90CM UNIDADE 200.0000 R$ 0,40 R$ 80,00
002 PAPEL CARBONO TAM. A4 210X297 CX C/ 100FLS 1 FACE CAIXA 10.0000 R$ 15,15 R$ 151,50
Total Geral: R$ 231,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO, EM SOBRAL. 22/07/2016 22070056   R$ 231,50
Total R$ 231,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR