info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06060004/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    06/06/2016
                Valor
                    R$ 4.155,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    73.856.593/0001-66
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE050/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/03/2016
                    Data Publicação
                        28/10/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 10.147.966,85
                    Valor Total
                        R$ 1.693.208,55
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        050201522
                    Data Assinatura
                        04/04/2016
                    Vigência
                        04/04/2016 - 04/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 425.769,55
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML, FR C/ 20ML | R$ 1,70 | 450,000000 | R$ 765,00 | 
| 2 | PREDINISONA 5MG | R$ 0,06 | 50.000,000000 | R$ 3.390,00 | 
| Total | R$ 4.155,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10202
                                                            Data: 22/06/2016
                                                            Valor: R$ 765,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 426141 | Data Emissão: 22/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 765,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1658059252 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 765,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160097390915 | Chave Acesso: 41160673856593000166550030004261411111833038 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML, FR C/ 20ML | FRASCO | 450.0000 | R$ 1,70 | R$ 765,00 | 
Cód. Liquidação: 12284
                                                            Data: 11/07/2016
                                                            Valor: R$ 3.376,44
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 430512 | Data Emissão: 11/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 3.376,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 165464700 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.376,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14116018016515 | Chave Acesso: 41160773856593000166550030004305121104367671 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDINISONA 5MG | CPR | 49800.0000 | R$ 0,07 | R$ 3.376,44 | 
                                            Total Geral: R$ 4.141,44                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/10/2016 | 20100225 | R$ 3.376,44 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/07/2016 | 28070058 | R$ 765,00 | |
| Total | R$ 4.141,44 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120011 | R$ 13,56 | 
| Total | R$ 13,56 | ||
 
                        