info Empenho
Número
06040002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
06/04/2021
Valor
R$ 26.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0016/2021-SME
Data Assinatura
06/04/2021
Vigência
06/04/2021 - 06/04/2022
Valor Total
R$ 384.850,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 26.000,00 | 1,000000 | R$ 26.000,00 |
Total | R$ 26.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18018
Data: 07/10/2021
Valor: R$ 9.955,83
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Número: 322490 | Data Emissão: 07/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 9.955,83 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.955,83 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 591Q.9975.8818.5637299-Q | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.955,83 | R$ 9.955,83 |
Cód. Liquidação: 15584
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 1.600,98
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Número: 308309 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 1.600,98 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.600,98 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 138R.5389.5322.7384299-X | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.600,98 | R$ 1.600,98 |
Cód. Liquidação: 9555
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 3.860,31
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Número: 275800 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 3.860,31 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.860,31 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 116S.6259.3581.7067599-V | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.860,31 | R$ 3.860,31 |
Cód. Liquidação: 9556
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 2,24
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Número: 275793 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 2,24 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2,24 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 724Q.9847.0718.7490299-J | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2,24 | R$ 2,24 |
Cód. Liquidação: 19885
Data: 01/11/2021
Valor: R$ 8.164,56
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Número: 330267 | Data Emissão: 01/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 8.164,56 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.164,56 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106R.8216.5221.0121899-V | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.164,56 | R$ 8.164,56 |
Cód. Liquidação: 11565
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 2.416,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Número: 288399 | Data Emissão: 01/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 2.416,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.416,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 177W.6577.0978.5788099-W | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.416,08 | R$ 2.416,08 |
Total Geral: R$ 26.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 25/11/2021 | 25110083 | R$ 8.164,56 | |
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 11/11/2021 | 11110031 | R$ 9.955,83 | |
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 27/09/2021 | 27090015 | R$ 1.600,98 | |
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 15/07/2021 | 15070026 | R$ 2.416,08 | |
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 17/06/2021 | 17060019 | R$ 2,24 | |
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 17/06/2021 | 17060018 | R$ 3.860,31 | |
Total | R$ 26.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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