info Empenho
Número
06020032/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2015
Valor
R$ 5.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920144
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 94.436,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA SANITARIA 2L | R$ 2,04 | 2.500,000000 | R$ 5.100,00 |
Total | R$ 5.100,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3292
Data: 12/03/2015
Valor: R$ 5.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Número: 940 | Data Emissão: 12/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 5.100,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.100,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150013349094 | Chave Acesso: 23150313150780000106550010000009401130822620 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA SANITARIA 2L | UNIDADE | 2500.0000 | R$ 2,04 | R$ 5.100,00 |
Total Geral: R$ 5.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 01/04/2015 | 01040067 | R$ 5.100,00 | |
Total | R$ 5.100,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |