info Empenho
Número
05110046/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 1.060,92
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 435/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE102/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2020
Data Publicação
18/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.610.407,40
Valor Total
R$ 918.683,20
assignment Contrato
Número
0435/2021-SMS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
29/10/2021 - 28/10/2022
Valor Total
R$ 9.093,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEL E INSOLÚVEL, EM PÓ, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SACAROSE, APRESENTAÇÃO EM LATA DE, NO MÍNIMO, 225G. | R$ 50,52 | 21,000000 | R$ 1.060,92 |
Total | R$ 1.060,92 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23828
Data: 23/12/2021
Valor: R$ 1.060,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 435/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 2597 | Data Emissão: 22/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.060,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.060,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210087789167 | Chave Acesso: 23211226383168000117550010000025971002511617 | Chave Verific: 23211226383168000117550010000025971002511617 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEL E INSOLÚVEL, EM PÓ, NÃO CONTÉM GLÚTEN E SACAROSE, APRESENTAÇÃO EM LATA DE, NO MÍNIMO, 225G. | LATA | 21.0000 | R$ 50,52 | R$ 1.060,92 |
Total Geral: R$ 1.060,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.060,92 |
Total | R$ 1.060,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 435/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/03/2022 | 03030050 | R$ 1.060,92 |
Total | R$ 1.060,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |