info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05110012/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    05/11/2021
                Valor
                    R$ 10.192,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECER E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA                 
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 447/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.034.934/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE049/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/06/2020
                    Data Publicação
                        16/03/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 559.301,20
                    Valor Total
                        R$ 251.450,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        447/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        09/12/2020
                    Vigência
                        09/12/2020 - 08/12/2021
                    Valor Total
                        R$ 27.440,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | R$ 7,84 | 1.300,000000 | R$ 10.192,00 | 
| Total | R$ 10.192,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 23628
                                                            Data: 06/12/2021
                                                            Valor: R$ 10.192,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 447/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 397029 | Data Emissão: 26/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 10.192,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.192,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141210262625136 | Chave Acesso: 41211111034934000160550030003970291423450546 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | FRASCO | 1300.0000 | R$ 7,84 | R$ 10.192,00 | 
                                            Total Geral: R$ 10.192,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.192,00 | 
| Total | R$ 10.192,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 447/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/02/2022 | 22020036 | R$ 10.192,00 | 
| Total | R$ 10.192,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        