info Empenho
Número
05110003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 191,12
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Municipio de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.590.793/0001-68
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
021/2021-SECJEL
Data Assinatura
27/10/2021
Vigência
27/10/2021 - 27/10/2022
Valor Total
R$ 2.311,10

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. R$ 20,45 2,000000 R$ 40,90
2 PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. R$ 7,27 10,000000 R$ 72,70
3 PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. R$ 10,24 3,000000 R$ 30,72
4 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. R$ 4,68 10,000000 R$ 46,80
Total R$ 191,12

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21570
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 191,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Municipio de Sobral/CE.
Número: 1785 Data Emissão: 01/12/2021 Doc. Ref.: 202112 Valor Bruto: R$ 191,12
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 191,12
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210081109802 Chave Acesso: 23211234590793000168550000000017851593143293 Chave Verific: 23-2112-34.590.793/0001-68-55-000-000.001.785-159. Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. PACOTE 10.0000 R$ 7,27 R$ 72,70
002 PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. UNIDADE 3.0000 R$ 10,24 R$ 30,72
003 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. UNIDADE 10.0000 R$ 4,68 R$ 46,80
004 ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 2.0000 R$ 20,45 R$ 40,90
Total Geral: R$ 191,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Municipio de Sobral/CE. 14/12/2021 14120016   R$ 191,12
Total R$ 191,12
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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