info Empenho
Número
05100035/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
05/10/2023
Valor
R$ 1.271,19
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA E FERRAMENTAS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE22006-STDE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/01/2023
Data Publicação
05/10/2022
Valor Estimado
R$ 89.385,44
Valor Total
R$ 38.901,74
assignment Contrato
Número
0014/2023-STDE
Data Assinatura
13/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 13/02/2024
Valor Total
R$ 7.355,58
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | R$ 16,90 | 5,000000 | R$ 84,50 |
2 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | R$ 46,80 | 5,000000 | R$ 234,00 |
3 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | R$ 6,13 | 10,000000 | R$ 61,30 |
4 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,30 | 100,000000 | R$ 530,00 |
5 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | R$ 6,26 | 4,000000 | R$ 25,04 |
6 | DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA, Nº 36. | R$ 7,90 | 10,000000 | R$ 79,00 |
7 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, N°08. | R$ 0,35 | 150,000000 | R$ 52,50 |
8 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, Nº10. | R$ 0,71 | 100,000000 | R$ 71,00 |
9 | ESCOVA DE AÇO CARBONO TIPO COPO, ROTATIVA 65 MM, ROSCA M14 PARA LIXADEIRA ANGULAR. | R$ 20,67 | 5,000000 | R$ 103,35 |
10 | BUCHA PLASTICA 8MM. | R$ 0,04 | 100,000000 | R$ 4,00 |
11 | BUCHA PLÁSTICA 6MM. | R$ 0,04 | 100,000000 | R$ 4,00 |
12 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, Nº 06. | R$ 0,15 | 150,000000 | R$ 22,50 |
Total | R$ 1.271,19 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
18656 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA E FERRAMENTAS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. | 12/12/2023 | 18603 | R$ 1.271,19 | |
Total | R$ 1.271,19 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA E FERRAMENTAS DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A STDE. | 21/12/2023 | 21120071 | R$ 1.271,19 | |
Total | R$ 1.271,19 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |