info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05100031/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/10/2021
                Valor
                    R$ 8.298,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR ESTEVAM
                Centro de Custo
                    HOSPITAL DR ESTEVAM - MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO  DE SOBRAL, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    20.301.535/0001-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE069/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        19/08/2021
                    Data Publicação
                        20/05/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.441.615,20
                    Valor Total
                        R$ 801.402,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0356/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        21/09/2021
                    Vigência
                        21/09/2021 - 20/09/2022
                    Valor Total
                        R$ 110.640,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFAZOLINA, 1G, PÓ LIOFILIZADO, INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. | R$ 7,55 | 600,000000 | R$ 4.530,00 | 
| 2 | CEFALOTINA SÓDICA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. | R$ 6,28 | 600,000000 | R$ 3.768,00 | 
| Total | R$ 8.298,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 21466
                                                            Data: 22/11/2021
                                                            Valor: R$ 8.298,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO  DE SOBRAL, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 26234 | Data Emissão: 22/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 8.298,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.298,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210077549773 | Chave Acesso: 23211120301535000100550010000262341315001915 | Chave Verific: 23211120301535000100550010000262341315001915 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALOTINA SÓDICA, 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. | FRASCO/AMPOLA | 600.0000 | R$ 6,28 | R$ 3.768,00 | 
| 002 | CEFAZOLINA, 1G, PÓ LIOFILIZADO, INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA + DILUENTE. | FRASCO/AMPOLA | 600.0000 | R$ 7,55 | R$ 4.530,00 | 
                                            Total Geral: R$ 8.298,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/12/2021 | 29120123 | R$ 8.298,00 | |
| Total | R$ 8.298,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        