info Empenho
Número
05090075/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2022
Valor
R$ 439,38
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22008/2022-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
071/2022-SEPLAG
Data Assinatura
05/09/2022
Vigência
05/09/2022 - 05/09/2023
Valor Total
R$ 798,90

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. R$ 89,88 1,000000 R$ 89,88
2 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . R$ 1,08 95,000000 R$ 102,60
3 PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. R$ 24,69 10,000000 R$ 246,90
Total R$ 439,38

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18886
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 439,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22008/2022-SEPLAG
Número: 77 Data Emissão: 07/10/2022 Doc. Ref.: 202210 Valor Bruto: R$ 439,38
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 439,38
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2022 N° do CGF do Emitente: 58549 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220065418200 Chave Acesso: 23221032089904000121550010000000771030005207 Chave Verific: 23221032089904000121550010000000771030005207 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. UNIDADE 10.0000 R$ 24,69 R$ 246,90
002 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . UNIDADE 95.0000 R$ 1,08 R$ 102,60
003 MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. UNIDADE 1.0000 R$ 89,88 R$ 89,88
Total Geral: R$ 439,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22008/2022-SEPLAG 27/10/2022 27100042   R$ 439,38
Total R$ 439,38
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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