info Empenho
Número
05070072/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/07/2021
Valor
R$ 1.250,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
AD033/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 34.950,00
Valor Total
R$ 34.950,00
assignment Contrato
Número
029/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 12.500,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 12,50 | 100,000000 | R$ 1.250,00 |
Total | R$ 1.250,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15560
Data: 03/09/2021
Valor: R$ 1.250,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Número: 4713 | Data Emissão: 03/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 1.250,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.250,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210056573235 | Chave Acesso: 23210905696303000104550010000047131500047135 | Chave Verific: 23210905696303000104550010000047131500047135 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 100.0000 | R$ 12,50 | R$ 1.250,00 |
Total Geral: R$ 1.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 23/09/2021 | 23090034 | R$ 1.250,00 | |
Total | R$ 1.250,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |