info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05060033/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/06/2018
                Valor
                    R$ 987,84
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    26.395.502/0001-52
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE066/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/10/2017
                    Data Publicação
                        30/08/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 5.076.772,41
                    Valor Total
                        R$ 2.093.452,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        026/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        21/02/2018
                    Vigência
                        07/02/2018 - 27/02/2019
                    Valor Total
                        R$ 17.478,38
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 040X055MM 016X022 50 72 011 C 10 | R$ 18,69 | 4,000000 | R$ 74,76 | 
| 2 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO G 040X063MM 016X022 50 62 011 C 10 | R$ 18,69 | 4,000000 | R$ 74,76 | 
| 3 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 043X063MM 017X025 50 72 012 C 10 | R$ 18,69 | 4,000000 | R$ 74,76 | 
| 4 | ARCO INTRA NIITI SUPERELASTICO G 043X063MM 017X025 50 62 012 C 10 | R$ 18,69 | 4,000000 | R$ 74,76 | 
| 5 | ARCO INTRA NITI SUPERELASTICO M 043X063MM 017X025 50 72 012 C 10 | R$ 18,69 | 2,000000 | R$ 37,38 | 
| 6 | ARCO INTRA NIITI SUPERELASTICO G 043X063MM 017X025 50 62 012 C 10 | R$ 18,69 | 2,000000 | R$ 37,38 | 
| 7 | BANDA UNIV MOLAR DE 33MM C 10 40 01 330 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 | 
| 8 | BANDA UNIV MOLAR I DE 33 5MM C 10 40 01 335 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 | 
| 9 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35MM C 10 40 01 350 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 10 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35 5MM C 10 40 01 355 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 11 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39MM C 10 40 01 390 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 12 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39 5MM C 10 40 01 395 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 13 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40MM C 10 40 01 400 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 14 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40 5MM C 10 40 01 405 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 15 | BANDA UNIV MOLAR S DE 33MM C 10 40 02 330 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 | 
| 16 | BANDA UNIV MOLAR S DE 33 5MM C 10 40 02 335 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 | 
| 17 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35MM C 10 40 02 350 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 18 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35 5MM C 10 40 02 355 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 19 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39MM C 10 40 01 390 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 20 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40 5MM C 10 40 02 405 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 | 
| 21 | BOTAO LINGUAL SOL 4MM C 10 30 10 105 | R$ 7,57 | 3,000000 | R$ 22,71 | 
| 22 | EL CORRENTE 6005501 4 5M CURTO CINZA | R$ 28,08 | 3,000000 | R$ 84,24 | 
| 23 | EL BENGALA 6003302 C 1000 SORTIDA | R$ 7,03 | 3,000000 | R$ 21,09 | 
| Total | R$ 987,84 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9209
                                                            Data: 12/07/2018
                                                            Valor: R$ 987,84
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 3851 | Data Emissão: 12/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 987,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 987,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182987145137 | Chave Acesso: 31180726395502000152550010000038511733865065 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 987,84                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/08/2018 | 22080081 | R$ 987,84 | |
| Total | R$ 987,84 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        