info Empenho
Número
05050006/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
05/05/2023
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Locação de Sistemas Informatizados
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.203.151/0001-35
library_books Licitação
Número
006/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2020
Data Publicação
21/01/2020
Valor Estimado
R$ 153.999,96
Valor Total
R$ 144.000,00
assignment Contrato
Número
018/2020
Data Assinatura
13/03/2020
Vigência
13/03/2020 - 12/03/2026
Valor Total
R$ 1.250.678,75
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
Total | R$ 12.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6192
Data: 15/05/2023
Valor: R$ 12.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral
Número: 27298 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 12.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2979110 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123456789 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | CAIXA 100 UNIDADE | 1.0000 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral | 23/05/2023 | 23050002 | R$ 12.000,00 | |
Total | R$ 12.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |