info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05050006/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/05/2023
                Valor
                    R$ 12.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Locação de Sistemas Informatizados
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.203.151/0001-35
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        006/2020
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/02/2020
                    Data Publicação
                        21/01/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 153.999,96
                    Valor Total
                        R$ 144.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        018/2020
                    Data Assinatura
                        13/03/2020
                    Vigência
                        13/03/2020 - 12/03/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.250.678,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 | 
| Total | R$ 12.000,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6192
                                                            Data: 15/05/2023
                                                            Valor: R$ 12.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral
                                                        | Número: 27298 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 12.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2979110 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123456789 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | CAIXA 100 UNIDADE | 1.0000 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | 
                                            Total Geral: R$ 12.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com com Sistema informatizado de faturamento de conta de água do SAAE de Sobral | 23/05/2023 | 23050002 | R$ 12.000,00 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        