info Empenho
Número
05040061/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2016
Valor
R$ 14.467,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 043/2014 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-4-4
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
02/07/2015 - 02/07/2016
Valor Total
R$ 267.783,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,89 | 5.006,000000 | R$ 14.467,34 |
Total | R$ 14.467,34 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5979
Data: 05/04/2016
Valor: R$ 14.467,34
Descrição / Justificativa:
Número: 001666 | Data Emissão: 29/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 14.467,34 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.467,34 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160017193749 | Chave Acesso: 23160410360680000108550010000016660000016664 | Chave Verific: 23-1604-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.666-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 5006.0000 | R$ 2,89 | R$ 14.467,34 |
Total Geral: R$ 14.467,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 043/2014 - EJA | 17/05/2016 | 17050024 | R$ 14.467,34 | |
Total | R$ 14.467,34 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |