info Empenho
Número
05040008/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2019
Valor
R$ 7.005,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA - IMPRESSOES DE CÓPIA COMUM E ENCADERNAÇÕES - SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE113/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2017
Data Publicação
24/11/2017
Valor Estimado
R$ 2.306.443,00
Valor Total
R$ 514.000,00
assignment Contrato
Número
01/2018-GABPREF
Data Assinatura
02/04/2018
Vigência
02/04/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 190.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | IMPRERSSÕES DE COPIA COMUM P&B A4 PAPEL SULFITE MODELOS VARIADOS | R$ 0,03 | 220.000,000000 | R$ 6.600,00 |
2 | ENCADERNAÇÃO A5 WIRE-O COR A SER DEFINADA PERFURAÇÃO DE CAPA DURA | R$ 1,62 | 250,000000 | R$ 405,00 |
Total | R$ 7.005,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3534
Data: 08/04/2019
Valor: R$ 7.005,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA - IMPRESSOES DE CÓPIA COMUM E ENCADERNAÇÕES - SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
Número: 1426 | Data Emissão: 08/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 7.005,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.005,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bY3jzMUzxNTU | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | IMPRERSSÕES DE COPIA COMUM P&B A4 PAPEL SULFITE MODELOS VARIADOS | UNIDADE | 220000.0000 | R$ 0,03 | R$ 6.600,00 |
002 | ENCADERNAÇÃO A5 WIRE-O COR A SER DEFINADA PERFURAÇÃO DE CAPA DURA | UNIDADE | 250.0000 | R$ 1,62 | R$ 405,00 |
Total Geral: R$ 7.005,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA - IMPRESSOES DE CÓPIA COMUM E ENCADERNAÇÕES - SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 30/04/2019 | 30040106 | R$ 7.005,00 | |
Total | R$ 7.005,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |