info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05030018/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    05/03/2025
                Valor
                    R$ 150.000,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos não Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
                Centro de Custo
                    COMBUSTIVEL
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    25.165.749/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22010-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/08/2022
                    Data Publicação
                        27/04/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 20.876.000,00
                    Valor Total
                        R$ 18.352.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        047/2022-SCSP
                    Data Assinatura
                        28/09/2022
                    Vigência
                        28/09/2022 - 28/09/2026
                    Valor Total
                        R$ 11.044.800,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 | 
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3675
                                                            Data: 08/04/2025
                                                            Valor: R$ 121.847,21
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
                                                        | Número: 790275 | Data Emissão: 01/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 121.847,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 121.847,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 134W.2280.4571.5155499-T | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 121.847,21 | R$ 121.847,21 | 
Cód. Liquidação: 5224
                                                            Data: 05/05/2025
                                                            Valor: R$ 28.152,79
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
                                                        | Número: 800908 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 28.152,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.152,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 231Q.2336.3312.5439299-Q | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.152,79 | R$ 28.152,79 | 
                                            Total Geral: R$ 150.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 21/05/2025 | 21050063 | R$ 28.152,79 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 23/04/2025 | 23040062 | R$ 121.847,21 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        