info Empenho
Número
05020040/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2024
Valor
R$ 972,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 124/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
0124/2023-SMS
Data Assinatura
12/05/2023
Vigência
12/05/2023 - 11/05/2024
Valor Total
R$ 5.323,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . R$ 1,08 900,000000 R$ 972,00
Total R$ 972,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3174
Data: 04/04/2024
Valor: R$ 972,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 124/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 178 Data Emissão: 03/04/2024 Doc. Ref.: 202404 Valor Bruto: R$ 972,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 972,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2024 N° do CGF do Emitente: 58549 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240027244970 Chave Acesso: 23240432089904000121550010000001781030005205 Chave Verific: 23240432089904000121550010000001781030005205 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . UNIDADE 900.0000 R$ 1,08 R$ 972,00
Total Geral: R$ 972,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 124/2023 E PMS 2022-2025. 08/05/2024 08050015   R$ 972,00
Total R$ 972,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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