info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05020031/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                          
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/02/2016
                Valor
                    R$ 1.763,37
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                         
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAcaO, CONFORME PP043/2014 - EJA
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.348.972/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE043/2014
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/05/2015
                    Data Publicação
                        22/12/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 6.916.798,00
                    Valor Total
                        R$ 4.684.617,07
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0432015-7
                    Data Assinatura
                        16/06/2015
                    Vigência
                        25/06/2015 - 25/06/2016
                    Valor Total
                        R$ 60.573,87
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA EMB. DE 1000G | R$ 1,89 | 933,000000 | R$ 1.763,37 | 
| Total | R$ 1.763,37 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2045
                                                            Data: 25/02/2016
                                                            Valor: R$ 1.763,37
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 004359 | Data Emissão: 25/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 1.763,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.763,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160010742913 | Chave Acesso: 23160207348972000110550010000043590000043592 | Chave Verific: 23-1602-07.348.972/0001-10-55-001-000.004.359-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.763,37                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAcaO, CONFORME PP043/2014 - EJA | 28/03/2016 | 28030064 | R$ 1.763,37 | |
| Total | R$ 1.763,37 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        