info Empenho
Número
04120001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/12/2023
Valor
R$ 370.360,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PORTA DE ENTRADA E UTI PED), PARCELA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 405.856.182,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 370.360,32 | 1,000000 | R$ 370.360,32 |
Total | R$ 370.360,32 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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18292 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PORTA DE ENTRADA E UTI PED), PARCELA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 07/12/2023 | 2860 | R$ 370.360,32 | |
Total | R$ 370.360,32 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO INCENTIVO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PORTA DE ENTRADA E UTI PED), PARCELA DEZEMBRO/2023, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 20/12/2023 | 20120050 | R$ 370.360,32 | |
Total | R$ 370.360,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 99.791,60 |
Total | R$ 99.791,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de leitura de medidores, com faturamento imediato e repasse simultâneo de leitura; Leitura de medidores e entrega posterior da fatura; Emissão de notificação de débito; e Manutenção de Cadastro com transmissão em tempo real dos dados. | 02/02/2024 | 02020007 | R$ 99.791,60 |
Total | R$ 99.791,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |