info Empenho
Número
04100014/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/10/2021
Valor
R$ 980,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO (ATENCAO ESPECIALIZADA), CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNCIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE073/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
29/04/2020
Valor Estimado
R$ 574.130,00
Valor Total
R$ 325.160,00
assignment Contrato
Número
0437/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/12/2020
Vigência
01/12/2020 - 30/11/2021
Valor Total
R$ 4.900,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | R$ 4,90 | 200,000000 | R$ 980,00 |
Total | R$ 980,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19538
Data: 04/11/2021
Valor: R$ 980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO (ATENCAO ESPECIALIZADA), CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNCIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 6424 | Data Emissão: 03/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 980,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 980,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210072322074 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000064241920441946 | Chave Verific: 23211103562872000131550010000064241920441946 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 4,90 | R$ 980,00 |
Total Geral: R$ 980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO (ATENCAO ESPECIALIZADA), CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNCIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/12/2021 | 29120120 | R$ 980,00 | |
Total | R$ 980,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |