info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04090045/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    04/09/2017
                Valor
                    R$ 28.783,05
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Transferências de Convênios - Estado/Outros
                Programa Atividade
                    FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                                                         
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    A 2° MEDICAO DO 3° ADITIVO REF. AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CAIOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°059/2016-MAPP 2931 PT=016953/2016 INSTRUMENTO N°990831.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.929.389/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP012/2013
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        22/08/2013
                    Data Publicação
                        24/07/2013
                    Valor Estimado
                        R$ 575.503,97
                    Valor Total
                        R$ 677.041,76
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        122013
                    Data Assinatura
                        23/08/2013
                    Vigência
                        23/08/2013 - 31/07/2018
                    Valor Total
                        R$ 1.806.459,67
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11924
                                                            Data: 06/10/2017
                                                            Valor: R$ 28.783,05
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 077 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 28.783,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.783,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DISC8G5S | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 28.783,05                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| A 2° MEDICAO DO 3° ADITIVO REF. AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CAIOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°059/2016-MAPP 2931 PT=016953/2016 INSTRUMENTO N°990831. | 20/11/2017 | 20110105 | R$ 2.203,33 | |
| A 2° MEDICAO DO 3° ADITIVO REF. AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CAIOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°059/2016-MAPP 2931 PT=016953/2016 INSTRUMENTO N°990831. | 26/10/2017 | 26100125 | R$ 26.579,72 | |
| Total | R$ 28.783,05 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||