info Empenho
Número
04090022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2024
Valor
R$ 3.939,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 343/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
0343/2023-SMS
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
26/12/2023 - 25/12/2024
Valor Total
R$ 31.948,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . R$ 1,20 800,000000 R$ 960,00
2 VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. R$ 7,01 200,000000 R$ 1.402,00
3 PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. R$ 4,05 150,000000 R$ 607,50
4 RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. R$ 4,85 200,000000 R$ 970,00
Total R$ 3.939,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17118
Data: 06/11/2024
Valor: R$ 1.185,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 343/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 9085 Data Emissão: 28/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 1.185,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.185,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240061560689 Chave Acesso: 23241013150780000106550010000090851694666108 Chave Verific: 23241013150780000106550010000090851694666108 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE 30.0000 R$ 4,05 R$ 121,50
002 VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . UNIDADE 100.0000 R$ 1,20 R$ 120,00
003 VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. UNIDADE 100.0000 R$ 7,01 R$ 701,00
004 RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. UNIDADE 50.0000 R$ 4,85 R$ 242,50
Total Geral: R$ 1.185,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 343/2023 E PMS 2022-2025. 12/11/2024 12110012   R$ 1.185,00
Total R$ 1.185,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO 16/12/2024 16120014 R$ 2.754,50
Total R$ 2.754,50
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