info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04090006/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    04/09/2020
                Valor
                    R$ 7.560,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    65.817.900/0001-71
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        183/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/01/2020
                    Data Publicação
                        04/11/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 1.543.861,60
                    Valor Total
                        R$ 1.077.484,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0090/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        09/03/2020
                    Vigência
                        09/03/2020 - 08/03/2021
                    Valor Total
                        R$ 23.184,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 0,84 | 6.600,000000 | R$ 5.544,00 | 
| 2 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 0,84 | 2.400,000000 | R$ 2.016,00 | 
| Total | R$ 7.560,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10602
                                                            Data: 28/09/2020
                                                            Valor: R$ 7.560,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 83512 | Data Emissão: 16/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 7.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 276460 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200819425279 | Chave Acesso: 35200965817900000171550010000835121185155779 | Chave Verific: 35200965817900000171550010000835121185155779 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 6600.0000 | R$ 0,84 | R$ 5.544,00 | 
| 002 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 2400.0000 | R$ 0,84 | R$ 2.016,00 | 
                                            Total Geral: R$ 7.560,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/11/2020 | 05110043 | R$ 7.560,00 | |
| Total | R$ 7.560,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        