info Empenho
Número
04080033/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2016
Valor
R$ 4.361,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201644
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 18.198,01

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDAVEL R$ 18,63 50,000000 R$ 931,50
2 PAPEL CREPADO 50CM X 50CM R$ 0,34 10.000,000000 R$ 3.430,00
Total R$ 4.361,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14402
Data: 01/09/2016
Valor: R$ 3.302,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 16995 Data Emissão: 01/09/2016 Doc. Ref.: 201609 Valor Bruto: R$ 3.302,90
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.302,90
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2016 N° do CGF do Emitente: 4665 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 12316005005508 Chave Acesso: 23160923535727000179550010000169951000169952 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PINÇA ALLIS 15 CM EM AÇO INOXIDAVEL UNIDADE 30.0000 R$ 18,63 R$ 558,90
002 PAPEL CREPADO 50CM X 50CM FOLHA 8000.0000 R$ 0,34 R$ 2.744,00
Cód. Liquidação: 15803
Data: 13/09/2016
Valor: R$ 686,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 17129 Data Emissão: 13/09/2016 Doc. Ref.: 201609 Valor Bruto: R$ 686,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 686,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2016 N° do CGF do Emitente: 4665 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160052069482 Chave Acesso: 23160923535727000179550010000171291000171294 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL CREPADO 50CM X 50CM FOLHA 2000.0000 R$ 0,34 R$ 686,00
Total Geral: R$ 3.988,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 21/10/2016 21100044   R$ 686,00
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 29/09/2016 29090099   R$ 3.302,90
Total R$ 3.988,90
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. 19/12/2016 19120007 R$ 372,60
Total R$ 372,60
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