info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04080010/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    04/08/2022
                Valor
                    R$ 15.750,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde  Rec COVID-19 Bojo 21C0
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 215/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    73.856.593/0001-66
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE110/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/12/2021
                    Data Publicação
                        09/08/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.827.120,00
                    Valor Total
                        R$ 1.413.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0215/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        13/06/2022
                    Vigência
                        13/06/2022 - 12/06/2023
                    Valor Total
                        R$ 77.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATENOLOL, 50MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 225.000,000000 | R$ 15.750,00 | 
| Total | R$ 15.750,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13971
                                                            Data: 08/09/2022
                                                            Valor: R$ 15.750,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 215/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 996093 | Data Emissão: 23/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 15.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.750,00 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220199807276 | Chave Acesso: 41220873856593000166550030009960931148317996 | Chave Verific: 41220873856593000166550030009960931148317996 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ATENOLOL, 50MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 225000.0000 | R$ 0,07 | R$ 15.750,00 | 
                                            Total Geral: R$ 15.750,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA 3.617 DE 15/12/2021 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRATO 215/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/10/2022 | 31100005 | R$ 15.750,00 | |
| Total | R$ 15.750,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        