info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04070003/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA                                             
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    04/07/2016
                Valor
                    R$ 11.035,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS                                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.859.914/0001-82
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP051/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        03/05/2016
                    Data Publicação
                        29/02/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 292.950,00
                    Valor Total
                        R$ 183.810,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        051/2016
                    Data Assinatura
                        18/05/2016
                    Vigência
                        18/05/2016 - 31/12/2016
                    Valor Total
                        R$ 162.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFRIGERANTE EM LATA | R$ 2,50 | 600,000000 | R$ 1.500,00 | 
| 2 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | R$ 9,00 | 477,000000 | R$ 4.293,00 | 
| 3 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 1,50 | 830,000000 | R$ 1.245,00 | 
| 4 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 6,25 | 600,000000 | R$ 3.750,00 | 
| 5 | GELO EM CUBO 2KG | R$ 3,80 | 65,000000 | R$ 247,00 | 
| Total | R$ 11.035,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11414
                                                            Data: 27/07/2016
                                                            Valor: R$ 11.035,00
                                                        Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
                                                        | Número: 30 | Data Emissão: 27/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 11.035,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.035,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231607218599140 | Chave Acesso: 23160721859914000182550040000000300000000303 | Chave Verific: 23-1607-21.859.914/0001-82-55-004-000.000.030-000. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFRIGERANTE EM LATA | UNIDADE | 600.0000 | R$ 2,50 | R$ 1.500,00 | 
| 002 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | UNIDADE | 477.0000 | R$ 9,00 | R$ 4.293,00 | 
| 003 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | UNIDADE | 830.0000 | R$ 1,50 | R$ 1.245,00 | 
| 004 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 600.0000 | R$ 6,25 | R$ 3.750,00 | 
| 005 | GELO EM CUBO 2KG | PACOTE | 65.0000 | R$ 3,80 | R$ 247,00 | 
                                            Total Geral: R$ 11.035,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016. | 27/09/2016 | 27090015 | R$ 11.035,00 | |
| Total | R$ 11.035,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||