info Empenho
Número
04050208/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2026
Valor
R$ 1.860.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, P/ ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 30/04/2027
Valor Total
R$ 75.233.391,03
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 9.705.921,92 | 1,000000 | R$ 1.860.000,00 |
| Total | R$ 1.860.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9640
Data: 02/06/2026
Valor: R$ 12.781,93
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, P/ ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 32434 | Data Emissão: 02/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 12.781,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.781,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 666674109 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.781,93 | R$ 12.781,93 |
Cód. Liquidação: 9642
Data: 02/06/2026
Valor: R$ 6.477,57
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, P/ ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 32437 | Data Emissão: 02/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 6.477,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.477,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 279926782 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.477,57 | R$ 6.477,57 |
Cód. Liquidação: 9757
Data: 05/06/2026
Valor: R$ 12.726,28
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, P/ ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 32406 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 12.726,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.726,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 654243457 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.726,28 | R$ 12.726,28 |
Cód. Liquidação: 9767
Data: 05/06/2026
Valor: R$ 326.039,39
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, P/ ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 32454 | Data Emissão: 03/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 326.039,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 326.039,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 538226588 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 326.039,39 | R$ 326.039,39 |
Total Geral: R$ 358.025,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
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