info Empenho
Número
03110675/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 5.392,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 7013, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/CANTO DAS PEDRAS/FAZENDA BAHIA/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MATO GROSSO/JARDIM/PATRIARCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.283.929/0001-57
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
143/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 228.969,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,05 | 1.768,000000 | R$ 5.392,40 |
Total | R$ 5.392,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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23361 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 7013, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/CANTO DAS PEDRAS/FAZENDA BAHIA/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MATO GROSSO/JARDIM/PATRIARCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 08/12/2021 | 31 | R$ 4.355,40 | |
Total | R$ 4.355,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 7013, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/CANTO DAS PEDRAS/FAZENDA BAHIA/AÇUDE VALMIR ANDRADE/MATO GROSSO/JARDIM/PATRIARCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 23/12/2021 | 23120250 | R$ 4.355,40 | |
Total | R$ 4.355,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120164 | R$ 1.037,00 |
Total | R$ 1.037,00 |