info Empenho
Número
03110618/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SETRAN
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN DO MUNICIPIO DE SOBRA-CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD047/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.571.903,68
Valor Total
R$ 5.571.903,68
assignment Contrato
Número
002/2021-SETRAN
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 11.143.807,36
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
Total | R$ 200.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
24402 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN DO MUNICIPIO DE SOBRA-CE. | 30/12/2021 | 351360 | R$ 172.519,94 | |
Total | R$ 172.519,94 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 03/12/2021 | 03120018 | R$ 27.480,06 |
Total | R$ 27.480,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 172.519,94 |
Total | R$ 172.519,94 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN DO MUNICIPIO DE SOBRA-CE. | 14/02/2022 | 14020002 | R$ 172.519,94 |
Total | R$ 172.519,94 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |