info Empenho
Número
03100199/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2016
Valor
R$ 47.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080370 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU COM CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18421
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 7.013,98
Descrição / Justificativa:
Número: 22001686 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 7.013,98 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.013,98 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00022001686133481303 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 21034
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 25.676,77
Descrição / Justificativa:
Número: 22313227 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 25.676,77 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.676,77 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-022313227/174832105 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 32.690,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080370 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU COM CHIP INDIVIDUAIS. | 06/12/2016 | 06120058 | R$ 7.013,98 | |
Total | R$ 7.013,98 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120052 | R$ 14.309,25 |
Total | R$ 14.309,25 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 25.676,77 |
Total | R$ 25.676,77 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080370 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU COM CHIP INDIVIDUAIS. | 16/01/2017 | 16010005 | R$ 25.676,77 |
Total | R$ 25.676,77 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |