info Empenho
Número
03100093/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2017
Valor
R$ 488,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP007/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/02/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 136.702,28
Valor Total
R$ 91.804,80
assignment Contrato
Número
26/2017
Data Assinatura
22/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 64.732,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LINGUIÇA CALABRESA | R$ 16,00 | 8,000000 | R$ 128,00 |
2 | CARNE DE 1ª QUALIDADE | R$ 24,00 | 15,000000 | R$ 360,00 |
Total | R$ 488,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13694
Data: 17/11/2017
Valor: R$ 488,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1573 | Data Emissão: 17/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 488,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 488,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170069462814 | Chave Acesso: 23171106135829000188550010000015731000360021 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 488,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NESTE MUNICIPIO. | 01/12/2017 | 01120033 | R$ 488,00 | |
Total | R$ 488,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |