info Empenho
Número
03100047/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2017
Valor
R$ 9.597,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE030/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2016
Data Publicação
28/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.247.422,90
Valor Total
R$ 548.668,00
assignment Contrato
Número
030201618
Data Assinatura
13/12/2016
Vigência
13/12/2016 - 12/01/2018
Valor Total
R$ 19.194,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PARACETAMOL 200MG FR 15 ML | R$ 0,63 | 15.000,000000 | R$ 9.597,00 |
Total | R$ 9.597,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16204
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 6.929,67
Descrição / Justificativa:
Número: 440824 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 6.929,67 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1715975512 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.929,67 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131172776686167 | Chave Acesso: 31171267729178000220550010004408241466480729 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Cód. Liquidação: 15227
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 2.667,33
Descrição / Justificativa:
Número: 439559 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.667,33 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7144958758 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.667,33 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131172764719583 | Chave Acesso: 31171167729178000220550010004395591438338312 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 9.597,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 9.597,00 |
Total | R$ 9.597,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010047 | R$ 6.929,67 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010045 | R$ 2.667,33 |
Total | R$ 9.597,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |