info Empenho
Número
03080038/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 1.277,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
55/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 21.199,04
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA C34 X L13 X A24 COM DEFINIÇÃO LATERAL P/MÊS,ANO SEÇÃO CODIGO | R$ 2,68 | 120,000000 | R$ 321,60 |
2 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | R$ 31,85 | 15,000000 | R$ 477,75 |
3 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | R$ 31,85 | 15,000000 | R$ 477,75 |
Total | R$ 1.277,10 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10689
Data: 04/09/2017
Valor: R$ 1.277,10
Descrição / Justificativa:
Número: 3330 | Data Emissão: 04/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 1.277,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.277,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170052526757 | Chave Acesso: 23170903562872000131550010000033301911704848 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.277,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.277,10 |
Total | R$ 1.277,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020100 | R$ 1.277,10 |
Total | R$ 1.277,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |