info Empenho
Número
03070379/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 1.545,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
19/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 139.486,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FLOCOS DE ARROZ, AÇUCAR, VITAMINAS E SAIS MINERAIS AROMATIZANTES LT 500G | R$ 6,01 | 36,000000 | R$ 216,36 |
2 | LEITE EM PÓ ENRIQUECIDO C/ VITAMINA A,D E FERRO LT C/ 400G INSPECIONADO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF) | R$ 9,23 | 144,000000 | R$ 1.329,12 |
Total | R$ 1.545,48 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9937
Data: 01/08/2017
Valor: R$ 1.545,48
Descrição / Justificativa:
Número: 2328 | Data Emissão: 01/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 1.545,48 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.545,48 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170043735886 | Chave Acesso: 23170710360680000108550000000023281100031861 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.545,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 18/12/2017 | 18120050 | R$ 1.545,48 | |
Total | R$ 1.545,48 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |