info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03070377/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/07/2017
                Valor
                    R$ 2.115,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO,  EM SOBRAL-CE.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.360.680/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP006/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/02/2017
                    Data Publicação
                        27/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 2.347.628,97
                    Valor Total
                        R$ 1.328.838,52
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        19/2017
                    Data Assinatura
                        21/03/2017
                    Vigência
                        28/03/2017 - 31/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 139.486,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,55 | 270,000000 | R$ 688,50 | 
| 2 | AÇUCAR REFINADO | R$ 2,45 | 400,000000 | R$ 980,00 | 
| 3 | FEIJÃO MULATINHO PCT COM 1KG | R$ 3,50 | 90,000000 | R$ 315,00 | 
| 4 | FARINHA DE MANDIOCA (CRUA) CLASSE BRANCA, SECA, FINA, TIPO I PCT COM 1KG | R$ 4,41 | 30,000000 | R$ 132,30 | 
| Total | R$ 2.115,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9936
                                                            Data: 01/08/2017
                                                            Valor: R$ 2.115,80
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 2327 | Data Emissão: 01/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 2.115,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.115,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043735441 | Chave Acesso: 23170710360680000108550000000023271940060061 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 2.115,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL-CE. | 18/12/2017 | 18120047 | R$ 2.115,80 | |
| Total | R$ 2.115,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        