info Empenho
Número
03070093/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 338,79
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP - CONFORME PE 045/2016. JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032003
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 457.884,91
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 4,91 | 69,000000 | R$ 338,79 |
Total | R$ 338,79 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7792
Data: 21/07/2017
Valor: R$ 338,79
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP - CONFORME PE 045/2016. JULHO.
Número: 1872 | Data Emissão: 21/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 338,79 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 338,79 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170042594216 | Chave Acesso: 23170710616533000156550010000018720000018727 | Chave Verific: 23-1707-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.872-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 338,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAP - CONFORME PE 045/2016. JULHO. | 14/08/2017 | 14080029 | R$ 338,79 | |
Total | R$ 338,79 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |