info Empenho
Número
03060315/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 16.619,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPV-9E65 NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ VILA MIRANDA/ ESC. PROFESSOR ARRUDA/ LICEU/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE (MANHÃ / TARDE). PE22013-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0116/2023-SME
Data Assinatura
21/07/2023
Vigência
21/07/2023 - 21/07/2025
Valor Total
R$ 389.329,92

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XIX. R$ 9,94 1.672,000000 R$ 16.619,68
Total R$ 16.619,68

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
10508 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPV-9E65 NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ VILA MIRANDA/ ESC. PROFESSOR ARRUDA/ LICEU/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE (MANHÃ / TARDE). PE22013-SME. 23/07/2024 86   R$ 15.486,52
Total R$ 15.486,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPV-9E65 NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/ MARRECAS/ VILA MIRANDA/ ESC. PROFESSOR ARRUDA/ LICEU/ ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE (MANHÃ / TARDE). PE22013-SME. 02/08/2024 02080047   R$ 15.486,52
Total R$ 15.486,52
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 01/08/2024 01080112 R$ 1.133,16
Total R$ 1.133,16
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