info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03060257/2019
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/06/2019
                Valor
                    R$ 1.003,10
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    EMP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GPL- GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR INTERNO DA SEINF E USINA DE ASFALTO. CONTRATO Nº0015/2019-SECOMP. PE Nº108/2018.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE108/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        25/06/2018
                    Data Publicação
                        29/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 113.955,30
                    Valor Total
                        R$ 113.923,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0015/2019-SECOM
                    Data Assinatura
                        30/04/2019
                    Vigência
                        30/04/2019 - 30/04/2020
                    Valor Total
                        R$ 1.003,10
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 11,000000 | R$ 788,15 | 
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | R$ 71,65 | 3,000000 | R$ 214,95 | 
| Total | R$ 1.003,10 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9983
                                                            Data: 02/08/2019
                                                            Valor: R$ 1.003,10
                                                        Descrição / Justificativa: EMP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GPL- GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR INTERNO DA SEINF E USINA DE ASFALTO. CONTRATO Nº0015/2019-SECOMP. PE Nº108/2018.
                                                        | Número: 490 | Data Emissão: 02/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.003,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.003,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190049669514 | Chave Acesso: 23190828975806000114550010000004900000004908 | Chave Verific: 23-1908-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.490-000. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 11.0000 | R$ 71,65 | R$ 788,15 | 
| 002 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | BTJ | 3.0000 | R$ 71,65 | R$ 214,95 | 
                                            Total Geral: R$ 1.003,10                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| EMP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GPL- GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR INTERNO DA SEINF E USINA DE ASFALTO. CONTRATO Nº0015/2019-SECOMP. PE Nº108/2018. | 13/09/2019 | 13090034 | R$ 1.003,10 | |
| Total | R$ 1.003,10 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        