info Empenho
Número
03060192/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 13.050,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/ EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 3.000,000000 | R$ 13.050,00 |
Total | R$ 13.050,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8938 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/ EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 10/07/2019 | 66 | R$ 11.484,00 | |
Total | R$ 11.484,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/ EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 26/07/2019 | 26070197 | R$ 11.484,00 | |
Total | R$ 11.484,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070087 | R$ 1.566,00 |
Total | R$ 1.566,00 |