info Empenho
Número
03060172/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP013/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/10/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 154.966,41
Valor Total
R$ 154.966,41
assignment Contrato
Número
400/2020-SESEP
Data Assinatura
16/12/2020
Vigência
16/12/2020 - 15/12/2025
Valor Total
R$ 88.849,62
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 1.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11194
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 876,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 876,64 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 876,64 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 876,64 | R$ 876,64 |
Total Geral: R$ 876,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME DP013/20-SESEP. | 15/08/2024 | 15080002 | R$ 876,64 | |
Total | R$ 876,64 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/07/2024 | 01070193 | R$ 123,36 |
Total | R$ 123,36 |