info Empenho
Número
03060168/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 8.351,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAÚBAS/ FERREIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-074
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 265.953,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 88.651,20 | 0,094200 | R$ 8.351,20 |
Total | R$ 8.351,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8305 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAÚBAS/ FERREIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 08/07/2019 | 348 | R$ 6.424,00 | |
Total | R$ 6.424,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKJ 0323, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/ALEGRE/JARDIM/AÇUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/MUTUCA/CARAÚBAS/ FERREIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 02/08/2019 | 02080007 | R$ 6.424,00 | |
Total | R$ 6.424,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080073 | R$ 1.927,20 |
Total | R$ 1.927,20 |