info Empenho
Número
03060163/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 5.060,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSP 1639, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/ZE DOS SANTOS/CAMPO GRANDE/CARNAUBA/SABONETE/CARACARA/SABONETE/CARNAUBA/CAMPO GRANDE (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*74.403-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-062
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 121.440,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 60.720,00 | 0,083300 | R$ 5.060,00 |
Total | R$ 5.060,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8375 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSP 1639, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/ZE DOS SANTOS/CAMPO GRANDE/CARNAUBA/SABONETE/CARACARA/SABONETE/CARNAUBA/CAMPO GRANDE (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. | 09/07/2019 | 58 | R$ 4.400,00 | |
Total | R$ 4.400,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSP 1639, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/ZE DOS SANTOS/CAMPO GRANDE/CARNAUBA/SABONETE/CARACARA/SABONETE/CARNAUBA/CAMPO GRANDE (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. | 26/07/2019 | 26070088 | R$ 4.400,00 | |
Total | R$ 4.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070034 | R$ 660,00 |
Total | R$ 660,00 |