info Empenho
Número
03060153/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 6.041,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MYX 5837 , NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.203-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-016
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 489.372,74
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 108.749,52 | 0,055600 | R$ 6.041,64 |
Total | R$ 6.041,64 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8373 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MYX 5837 , NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 09/07/2019 | 183 | R$ 5.253,60 | |
Total | R$ 5.253,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MYX 5837 , NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 26/07/2019 | 26070115 | R$ 5.253,60 | |
Total | R$ 5.253,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070028 | R$ 788,04 |
Total | R$ 788,04 |