info Empenho
Número
03060149/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 6.566,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVG 3474, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/BARRO ALTO/SITIO SÃO MATEUS/JORDÃI (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.864.433/0001-77
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
140/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 236.377,44
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 5,49 | 1.196,000000 | R$ 6.566,04 |
Total | R$ 6.566,04 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8861
Data: 09/07/2019
Valor: R$ 5.709,60
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVG 3474, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/BARRO ALTO/SITIO SÃO MATEUS/JORDÃI (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 10 | Data Emissão: 09/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 5.709,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.709,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: G2XZ5W_VSRUW | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | UNIDADE | 1040.0000 | R$ 5,49 | R$ 5.709,60 |
Total Geral: R$ 5.709,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVG 3474, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/BARRO ALTO/SITIO SÃO MATEUS/JORDÃI (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/07/2019 | 24070013 | R$ 5.709,60 | |
Total | R$ 5.709,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070080 | R$ 856,44 |
Total | R$ 856,44 |