info Empenho
Número
03060108/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 6.210,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SUMARÉ/B PADRE PALHANO/AV. DOM JOSÉ/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV. JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC. PROF LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE. PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
193/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 298.080,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,50 | 1.380,000000 | R$ 6.210,00 |
Total | R$ 6.210,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8351 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SUMARÉ/B PADRE PALHANO/AV. DOM JOSÉ/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV. JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC. PROF LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE. PP010/2018. | 09/07/2019 | 140 | R$ 5.400,00 | |
Total | R$ 5.400,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SUMARÉ/B PADRE PALHANO/AV. DOM JOSÉ/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV. JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC. PROF LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE. PP010/2018. | 26/07/2019 | 26070104 | R$ 5.400,00 | |
Total | R$ 5.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080064 | R$ 810,00 |
Total | R$ 810,00 |