info Empenho
Número
03060099/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 6.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KNT 4632, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B SANTO ANTONIO/B DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
120/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 331.200,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 5,00 1.380,000000 R$ 6.900,00
Total R$ 6.900,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
8795 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KNT 4632, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B SANTO ANTONIO/B DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 10/07/2019 90   R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KNT 4632, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B SANTO ANTONIO/B DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 24/07/2019 24070003   R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/07/2019 01070063 R$ 900,00
Total R$ 900,00
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