info Empenho
Número
03060098/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2022
Valor
R$ 649,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL DR. ESTEVAM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0182/2022-SMS
Data Assinatura
27/05/2022
Vigência
27/05/2022 - 26/05/2023
Valor Total
R$ 10.174,30
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 45,000000 | R$ 337,05 |
2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 40,000000 | R$ 312,40 |
Total | R$ 649,45 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13185
Data: 25/08/2022
Valor: R$ 649,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL DR. ESTEVAM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 1672 | Data Emissão: 23/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 649,45 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 649,45 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220054097394 | Chave Acesso: 23220837990239000166550010000016721080520238 | Chave Verific: 23220837990239000166550010000016721080520238 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 45.0000 | R$ 7,49 | R$ 337,05 |
002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 40.0000 | R$ 7,81 | R$ 312,40 |
Total Geral: R$ 649,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL DR. ESTEVAM, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 18/11/2022 | 18110305 | R$ 649,45 | |
Total | R$ 649,45 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |